今年3到7月份,市审计局对市本级2008年度预算执行情况进行了审计,并延伸审计了27个市直单位及其21个下属单位。结合预算执行情况审计,市、县审计机关同时对全市12类21项专项资金征收、管理、使用情况进行了审计和审计调查。本次预算执行审计,共审计资金总额362441.43万元,查出各类违规违纪金额66922.48万元,管理不规范金额174791.43万元,可增加财政收入52521.09万元。
对预算执行审计和专项资金审计及审计调查中查出的问题,审计机关根据《审计法》和国家有关财政法规,决定对589.85万元违规资金予以收缴,对93个问题责令、责成纠正,对6个单位给予警告和通报批评,对2个单位建议有关部门调查处理,提出审计建议187条;大多数被审计单位对审计发现的问题十分重视,在审计过程中就积极着手整改、纠正,审计达到了预期目的。
(市审计局财政科 李进) |