7月25日,市本级2007年度预算执行情况审计结果报告上报市政府后,市委常委、市政府党组成员吕改连常委高度重视,作出重要批示,提出:“对审计出的问题要高度重视,抓好整改。对管理方面的问题,如欠交保费、银行少计利息等问题,请财政和劳动局提出清缴、改进意见,对属于个人私存公款问题,要严肃处理”。
今年3到7月份,市审计局对2006年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。重点审计了市财政局组织市级预算执行情况及环保局、民政局等23个单位预算执行情况,延伸审计了收费中心等10个单位及部分下属单位的相关财务收支情况,个别事项追溯到相关年度。结合预算执行情况审计,市县审计机关同时开展了全市环保专项资金、农业综合开发专项资金、社保基金、城镇廉租住房资金和9户民营及非国有控股企业税收征收管理情况的专项审计和审计调查,对四川汶川大地震捐赠款物进行了跟踪审计。
2007年度市本级预算执行情况审计资金总额366664.59万元,查出各类违规违纪金额19347.52万元,管理不规范金额102894.59万元,可增加财政收入9433.79万元。对审计查出的问题,审计决定对8个单位处以罚款24.10万元,对21.34万元违规资金决定予以收缴,对162个问题责令、责成相关单位予以纠正,对8个单位2人给予警告和通报批评,对2个单位建议有关部门调查处理,对2个案件线索移送有关部门处理,提出审计建议57条。
2007年度专项资金审计和审计调查资金总额216921.30万元,查出各类违规违纪金额3757.75万元,管理不规范金额4666.26万元,可增加财政收入1411.04万元。对审计和审计调查中查出的问题,审计决定对6个单位处以罚款118.69万元,对1292.35万元违规资金决定予以收缴,对2个单位给予警告,对7个单位建议有关部门调查处理,提出审计建议134条。 (财政科)